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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-11 12:42

您好 
請(qǐng)問(wèn)您實(shí)收資本到賬了么 如果沒(méi)有到賬 不用做實(shí)收資本的分錄 然后發(fā)生的費(fèi)用根據(jù)性質(zhì)計(jì)入相應(yīng)的科目 就可以了

LL 追問(wèn)

2019-01-11 13:33

好的,那我需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?是不是為負(fù)的啊

bamboo老師 解答

2019-01-11 13:34

需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 如果沒(méi)有收入 只有費(fèi)用 那是負(fù)數(shù)

LL 追問(wèn)

2019-01-11 13:39

好的,那老師損益表怎么填制?是不是余額為零,其他科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里

bamboo老師 解答

2019-01-11 13:40

損益表根據(jù)您發(fā)生的實(shí)際金額填制 有費(fèi)用的話 余額不會(huì)是0 凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)

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您好 請(qǐng)問(wèn)您實(shí)收資本到賬了么 如果沒(méi)有到賬 不用做實(shí)收資本的分錄 然后發(fā)生的費(fèi)用根據(jù)性質(zhì)計(jì)入相應(yīng)的科目 就可以了
2019-01-11 12:42:01
是的,這兩個(gè)都可以的!
2018-09-26 17:25:40
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因只能收回853
2020-03-06 09:24:16
你好,應(yīng)是——借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅
2020-06-13 15:43:28
你好,第一個(gè)是正確的。
2022-05-07 16:20:06
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