
補(bǔ)交去年的收入了,但是在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)未在納稅調(diào)整欄填寫,該如何處理這種情況呢?
答: 用以前年度損益調(diào)整做分錄調(diào)整,不用在申報(bào)表上體現(xiàn)
在填寫增值稅納稅申報(bào)時(shí),賬上有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,但是申報(bào)表未填寫,增值稅及附加稅款,已交,該如何處理
答: 你好 需要更正之前申報(bào)的申報(bào)表 按照正確的轉(zhuǎn)出申報(bào)增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的收入已經(jīng)記賬。但是沒交增值稅?,F(xiàn)在補(bǔ)交增值稅。如何填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。
答: 開票了嗎?沒開票就做無票收入


remember???? ???? 追問
2019-01-11 21:53