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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-01-11 08:53

你好,請問是什么費用呢?

庸人不想自擾 追問

2019-01-11 08:58

老師我們公司是找勞務派遣公司開工資。我們上月把工資給他打過去了 但發(fā)票沒收到 先掛往來。月末是不是需要先計提這筆費用。怎么做分錄

徐阿富老師 解答

2019-01-11 09:28

你好,是的需要計提,你們是什么企業(yè)?一般是借管理費用等   貸其他應付款

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相關問題討論
你好,請問是什么費用呢?
2019-01-11 08:53:11
不用的,直接計入費用即可
2018-01-03 08:56:31
您好!1.分配工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資   貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款   4.上交杜保   借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)   貸:銀行存款
2017-03-08 14:40:51
是的,月結的費用通常在月末需要先計提,這是為了確保財務報表的準確性。計提的目的是將費用與其相關的收入進行匹配,以便更準確地反映公司的經營狀況。
2023-07-19 17:45:00
您好 增值稅不需要計提,發(fā)生時直接繳納就可以
2019-01-04 10:57:10
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