
利潤表期末利潤是-139805,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時是,借:利潤分配-未分配利潤139805。貸:本年利潤139805。是這樣子做會計分錄嗎?
答: 同學(xué) 您好 分錄書寫正確
老師,科目余額表年末本年利潤在貸方是負(fù)數(shù),怎么做年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,是借本年利潤貸利潤分配未分配利潤嗎?可是虧損的分錄是借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
答: 你好; 本年利潤貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果本年利潤在貸方,那年末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是這樣做分錄? 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸利潤分配—未分配利潤 這樣對嗎
答: 你好,是的,是這樣寫摘要,分錄的


藍(lán)珍 追問
2019-01-10 19:59
bamboo老師 解答
2019-01-10 20:03
藍(lán)珍 追問
2019-01-10 20:10
bamboo老師 解答
2019-01-10 20:12