
老師好,我家一般納稅人,上月交了4132.39增值稅,這月又要交,3787.24增值稅,老師您幫我看下,主表自動生成的數(shù),下面我還用填什么嗎,還是就不填了,我附表填完生成的主表,
答: 如果其他項(xiàng)還有你發(fā)生的數(shù)據(jù)而沒有填寫上去的,需要加上去。如果沒有就不需要填寫了。你應(yīng)該交的稅額和表上一致那么不需要填了。
增值稅納稅申報(bào)表 附表我已經(jīng)填好了,主表是自動生成的,主表還有哪里需要改動數(shù)據(jù)?幫看一下,第一次報(bào)稅。
答: 同學(xué)你好,從你發(fā)來的圖片來看,增值稅申報(bào)表沒有問題,不需要再改動了,如果實(shí)際數(shù)據(jù)沒有問題可以提交申報(bào)了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好。我8月份產(chǎn)生了3823.67的應(yīng)交增值稅在9月初就交了,現(xiàn)在我填增值稅的主表,3823.67元用不用在主表里填列,應(yīng)該填在哪一列,請老師指導(dǎo)一下
答: 你好,需要填寫,填寫在 本期繳納上期應(yīng)納稅額 一欄

