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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-01-10 16:24

你好!嚴格來說是應該按你說的這樣做。但是個人建議不要把管理費用沖成負數(shù)了。

月如鳶 追問

2019-01-10 16:30

老師,那我12月份可以將折舊做成其他業(yè)務成本,而之前的依舊是管理費用嗎?還是全部做成管理費用,明年再將其改成其他業(yè)務成本了?還是可以反結(jié)賬,在每個月去修改?。ǖ沁@就和之前報送的企業(yè)所得稅的表不同了)

宋生老師 解答

2019-01-10 17:56

您好!如果你已經(jīng)申報過財務報表就不要反結(jié)賬過每個月改了。
在12月調(diào)就好了

月如鳶 追問

2019-01-10 18:11

老師,就是只將12月計入成本,其他11個月份的管理費用不管他了;還是其他11個月份的管理費用沖銷,向老師說的一樣管理費用沖成負數(shù)了,在計入成本?

宋生老師 解答

2019-01-10 18:15

您好!我的意思是,你沖一部分就算了。讓管理費用不要負數(shù),成本也不要為0

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你好!嚴格來說是應該按你說的這樣做。但是個人建議不要把管理費用沖成負數(shù)了。
2019-01-10 16:24:25
應付賬款,對的,分錄是正確的
2018-08-20 11:51:27
收入是記入其他業(yè)務收入
2019-12-14 10:56:28
你好,只能是做營業(yè)外收入 了
2016-11-11 14:41:56
不對
2015-12-06 15:45:33
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