
我們2017年有一張管理費(fèi)用,發(fā)票不對稅讓調(diào)出費(fèi)用,改2017年度虧損怎樣作分錄?
答: 您的的意思是進(jìn)項(xiàng)稅額不允許抵扣?
請問一下2017年會計把沒有發(fā)票的費(fèi)用計入了費(fèi)用,我2018年改怎么調(diào)賬呢。2017年分錄 借管里費(fèi)用 貸銀行。2018年怎么調(diào)整
答: 2018年匯算清繳之前發(fā)票回來嗎?沒有納稅調(diào)增就可以,這個不用調(diào)你們賬,你們要是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用是不用調(diào)賬,直接匯算清繳調(diào)企業(yè)所得稅申報表就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司一直做虧損的,今年稅務(wù)管理員要求2017年年度申報要報盈利,那我把一些費(fèi)用調(diào)減下,讓他盈利,但是我賬務(wù)之前就做虧損了,那需要做憑證調(diào)賬務(wù)嗎?還是不用
答: 你好,不需要的,只需要做納稅調(diào)整,賬務(wù)不做調(diào)整的

