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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-10 10:27

你好,這個費(fèi)用所屬期確實(shí)是 18年,只是暫時沒有取得發(fā)票?

晴&雨 追問

2019-01-10 10:28

是的;屬于2018年的費(fèi)用;只是發(fā)票在2018年底對方?jīng)]有能開具出來

鄒老師 解答

2019-01-10 10:39

你好,那可以暫估費(fèi)用分錄

晴&雨 追問

2019-01-10 10:42

老師:您好!那暫估費(fèi)用分錄是 借:銷售費(fèi)用--運(yùn)輸費(fèi)   貸:應(yīng)付賬款;付款分錄:借:應(yīng)付賬款    貸:銀行存款;是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-01-10 10:52

你好,是的,是這樣做分錄

晴&雨 追問

2019-01-10 11:13

老師:那我這個月票回來之后我該怎么做?

鄒老師 解答

2019-01-10 11:23

你好
沖銷之前暫估  借;應(yīng)付賬款  貸;銷售費(fèi)用
根據(jù)發(fā)票入賬   借;銷售費(fèi)用    貸;應(yīng)付賬款

晴&雨 追問

2019-01-10 11:34

不需要做損益調(diào)整嗎?

晴&雨 追問

2019-01-10 11:34

我回來的發(fā)票不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛

鄒老師 解答

2019-01-10 11:43

你好,如果跨年,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算 
如果取得專用發(fā)票,是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的

晴&雨 追問

2019-01-10 11:44

小企業(yè)準(zhǔn)則需要用這個科目嘛

晴&雨 追問

2019-01-10 11:44

我見快賬系統(tǒng)沒有

晴&雨 追問

2019-01-10 11:44

金蝶專業(yè)版也沒有

鄒老師 解答

2019-01-10 11:49

你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有這個科目,你可以通過利潤分配——未分配利潤科目核算

晴&雨 追問

2019-01-10 12:05

發(fā)票回來了,1.借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)   -200000  貸:應(yīng)付賬款   -200000;.2.借:銷售費(fèi)用   181818.18    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅  18181.82   貸:應(yīng)付賬款   200000;3.借:利潤分配-未分配利潤  181818.18    貸:銷售費(fèi)用  181818.18;老師,這個分錄正確嘛,請幫我指出問題唄

鄒老師 解答

2019-01-10 13:14

你好,分錄是正確的

晴&雨 追問

2019-01-10 13:16

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-10 13:24

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好,這個費(fèi)用所屬期確實(shí)是 18年,只是暫時沒有取得發(fā)票?
2019-01-10 10:27:46
你好,是什么原因形成了預(yù)付賬款負(fù)數(shù)
2017-08-08 16:07:34
現(xiàn)在新會計準(zhǔn)則取消了待攤費(fèi)用,只設(shè)置了長期待攤費(fèi)用。一年以內(nèi)的費(fèi)用都可以直接計入當(dāng)期費(fèi)用。
2014-09-10 16:06:36
你好,這個是計入到其他應(yīng)付款里面的。
2021-09-28 09:23:22
同學(xué),你好 其他應(yīng)付款--甲公司
2022-04-26 13:39:45
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