公司的用于產(chǎn)生主營(yíng)收入的車,車船稅是計(jì)入主營(yíng)業(yè) 問(wèn)
車船稅是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 答
老師:有個(gè)稅計(jì)算表嗎?請(qǐng)給我發(fā)一下,我想給員工算提 問(wèn)
同學(xué),你好 有這個(gè)計(jì)算器 https://tools.iters.cn/caculator/tax 答
老師記入成本的應(yīng)付職工薪酬包括高溫購(gòu)買鹽汽水 問(wèn)
你好,這個(gè)以前年度的是不包括的 答
老師,您好,我公司租賃倉(cāng)庫(kù)存放待銷售的小麥,期間發(fā) 問(wèn)
可以計(jì)入 管理費(fèi)用-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 答
老師你好,我要開(kāi)一張勞務(wù)費(fèi)發(fā)票43000元,這個(gè)繳納個(gè) 問(wèn)
勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅: 4000以下的:(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi)-800)*20% 4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開(kāi)票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*40% -7000 沒(méi)開(kāi)票的,不考慮增值稅和附加稅費(fèi)????????????????????? 答

老師,這個(gè)月有張招待費(fèi)的票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,票我已經(jīng)認(rèn)證了,分錄要怎么寫
答: 同學(xué) 您好 請(qǐng)問(wèn)收到發(fā)票的分錄您寫了么
收到一張住宿費(fèi)專票,是招待客人的,發(fā)票未認(rèn)證,分錄做 借:管理費(fèi)用——招待費(fèi) 1126.42 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 67.58 貸:銀行存款 1194 認(rèn)證后做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 67.58 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 67.58 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借:管理費(fèi)用——招待費(fèi) 67.58 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)67.58,這么做對(duì)嗎
答: 你好,你的分錄很正確的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)老師,招待費(fèi)發(fā)票已認(rèn)證,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄,謝謝
答: 你好 借;管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款







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2019-01-10 10:36
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2019-01-10 10:36
bamboo老師 解答
2019-01-10 10:36
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2019-01-10 10:44
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