老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬?? 答
老師好,我想做個(gè)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問
同學(xué)你好 下載中心去找找看會(huì)計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會(huì)計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會(huì)計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級(jí)明細(xì)做什么? 問
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請(qǐng)問對(duì)方企業(yè)變更名稱之前未開發(fā)票 變更后要 問
您好,是的,這個(gè)就按變更后的來開發(fā)票的 答
老師問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個(gè)稅,交的個(gè)稅不能低于應(yīng)分的利潤*20% 答

以前月份專票抵扣后,發(fā)生錯(cuò)誤,現(xiàn)在沖紅又重開了這部分進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
答: 借銀存貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
以前因?yàn)闆_紅專票不重開,造成已交的增值稅銷項(xiàng)稅額留抵以后扣,這個(gè)留抵的部分沖紅當(dāng)月需要怎么做分錄,以及現(xiàn)在抵扣銷項(xiàng)稅的分錄怎么做
答: 你這個(gè)之前交稅做借未交增值稅 貸銀行,現(xiàn)在開做貸銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)做借銷項(xiàng)稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸未交增值稅,和之前未交增值稅相抵了,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2月份的開出去的銷售發(fā)票,5月份進(jìn)行了紅沖,分錄也是按原來的分錄模式進(jìn)行了負(fù)數(shù)錄入。這里面產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅,在2月份的時(shí)候進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在5月份做了紅沖分錄后,這個(gè)稅要怎么操作(是專用發(fā)票)?
答: 你好!這個(gè)不用單獨(dú)做,直接申報(bào)的時(shí)候讀入銷項(xiàng),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減去的。


alisa 那年芳華 追問
2019-01-09 19:54
答疑郭老師 解答
2019-01-09 19:58