9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

利潤表最后一項(xiàng)"凈利潤"的數(shù)加上你資產(chǎn)負(fù)債表上"未分配利潤"的年初數(shù),就是未分配利潤的數(shù)了.百度上 關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù) ,等于什么 ,這樣對嗎?
答: 你好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 這樣
老師您好,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系:資產(chǎn)負(fù)債表"未分配利潤"科目期末數(shù)-"未分配利潤"科目期初數(shù)=利潤表"凈利潤"科目累計(jì)數(shù)(這個(gè)前期是沒有分配利潤的情況下,對么);如果有利潤分配的情況下就適用以下公式, 利潤表"凈利潤"科目+"年初未分配利潤"-本期分配利潤-計(jì)提公積金、公益金=資產(chǎn)負(fù)債表"期末未分配利潤"期末數(shù)。老師,我這樣理解對么?
答: 同學(xué)你好 你的理解是對的
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這兩個(gè)表勾稽關(guān)系不對為什么,這2個(gè)表是錯(cuò)的嗎 資產(chǎn)負(fù)債表"未分配利潤"科目期末數(shù) - "未分配利潤"科目期初數(shù) = 利潤表"凈利潤" 科目累計(jì)數(shù)
答: 你好,如果有以前年度損益調(diào)整或補(bǔ)繳企業(yè)所得稅或退還企業(yè)所得稅都會(huì)造成勾稽關(guān)系不對應(yīng),這種情況就是正常的


我是小小姜 追問
2019-01-09 20:14
鄒老師 解答
2019-01-09 20:20