供應商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請問一下,研發(fā)費用,如果小企業(yè)會計準則用的是 問
同學,你好 不是,也有資本化支出的 答
請問老師 公司請教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學生?出版社,是嗎? 答
請問合作社可不可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對農(nóng)戶支付土地流轉費 答
老師,10月份申報9月份個稅并繳納了,這個個稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時侯再做就可以 答

上期代開了兩張專票,增值稅已經(jīng)交了,后來又作廢一張,申報的時候報表上的數(shù)據(jù)“本期應補(退)稅額”就為負數(shù)了,這種情況要申報附加稅是按“應納稅合計”算嗎
答: 你好,申報附加稅是按“應納稅合計”算
就是計算附征稅的依據(jù)就是,看增值稅申報表中的本期應補(退)增值稅數(shù)據(jù)來計算的?如果本月是代開的發(fā)票,因為已經(jīng)預繳了那個錢,申報的時候本期應補(退)增值稅為0,那是不是附征稅就不繳納了?
答: 你好,需要繳納附加稅的,你這個季度需要繳納增值稅只不過是提前交了,實際應該看預繳的上一行,應納稅合計金額。 附加稅,月不過10萬或者季不過30萬免教育附加和地方教育
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我6月30網(wǎng)上代開專票已交稅費,7月1號才取的票,增值稅報表“本期應補退稅額”為負數(shù)。那我附加稅報表,“本期已交稅費額”包含7月那張票的稅額嗎?附加稅報表中“本期應補退稅額”應該是0還是負數(shù)?
答: 你好,你們是多交了稅款嗎?

