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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-01-09 16:53

發(fā)現(xiàn)之前一直是借方余額多940元的 
我現(xiàn)在要怎么來調(diào)平

王瑞老師 解答

2019-01-09 23:07

你好,截圖下應(yīng)交稅費(fèi)二級明細(xì)賬,按你說的情況是42167.78-940=41227.78是對的,

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發(fā)現(xiàn)之前一直是借方余額多940元的 我現(xiàn)在要怎么來調(diào)平
2019-01-09 16:53:18
您好 減免的增值稅需要做這筆分錄
2019-04-14 12:52:07
 借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-03-06 12:02:29
小規(guī)模 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
2016-07-12 11:48:35
你好!實(shí)際減免的時候做分錄。比如你季度低于9萬免稅,一開始2個月還是要提。到第三個月,確認(rèn)減免的時候再做減免的分錄
2018-06-19 09:47:09
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