
現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)余額是41227.78元,但實(shí)際應(yīng)交的是42167.78元年初減免稅款科目有借方余額940要怎么做分錄來處理這個
答: 發(fā)現(xiàn)之前一直是借方余額多940元的 我現(xiàn)在要怎么來調(diào)平
老師,減免的增值稅需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營業(yè)外收入(減免稅款)的會計分錄嗎
答: 您好 減免的增值稅需要做這筆分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問金稅減免的分錄怎么做是應(yīng)交稅費(fèi)-減免費(fèi)用嗎?
答: 小規(guī)模 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)


王瑞老師 解答
2019-01-09 23:07