銷項(xiàng)225456.91,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)295951.04,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅329440.02該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?
吳玲
于2019-01-09 16:38 發(fā)布 ??773次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-09 16:40
你好,借銷項(xiàng)225456.91 借轉(zhuǎn)出多交增值稅 70494.13 貸進(jìn)項(xiàng)295951.04
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你好,借銷項(xiàng)225456.91 借轉(zhuǎn)出多交增值稅 70494.13 貸進(jìn)項(xiàng)295951.04
2019-01-09 16:40:12

增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)步驟:
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-01-11 16:17:10

借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2017-12-10 11:09:10

不是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,看應(yīng)交增值稅貸方余額出,借:應(yīng)交稅金-增-轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
2021-10-14 22:34:02

你好,應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
2019-09-12 17:57:11
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吳玲 追問(wèn)
2019-01-09 16:41
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