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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 15:14

你好,今后也無法取得發(fā)票嗎?

12345 追問

2019-01-09 15:15

是的老師,付款的時(shí)候還有備注是裝修隔斷款

鄒老師 解答

2019-01-09 15:23

你好   
借;長期待攤費(fèi)用   貸;銀行存款 
然后按月攤銷 
無票裝修支出,攤銷匯算清繳予以調(diào)整就是了

12345 追問

2019-01-09 15:35

一萬塊可以直接計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 15:40

你好,裝修費(fèi)應(yīng)當(dāng)通過長期待攤費(fèi)用核算,然后按一定期限攤銷才是的

12345 追問

2019-01-09 15:59

老師這個(gè)票可以入賬嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 16:02

你好,需要找收費(fèi)公司索取發(fā)票入賬才是的

12345 追問

2019-01-09 16:05

嗯嗯我知道,這是另一個(gè)問題 不是說有一些發(fā)票不能入賬了嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 16:10

你好,按規(guī)定是不可以入賬的

12345 追問

2019-01-09 16:53

因?yàn)槟莻€(gè)發(fā)票章不是全國統(tǒng)一的是嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 16:57

你好,主要是這個(gè)不是發(fā)票

12345 追問

2019-01-09 17:01

那高鐵票,船票能入賬嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 17:02

你好,嚴(yán)格來說也不可以,需要鐵路公司,輪渡公司開具發(fā)票入賬

12345 追問

2019-01-09 18:59

繳納社保:借 管理費(fèi)用-社保(單位)                        其他應(yīng)收款-個(gè)人                   貸 銀行存款 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資                          銷售費(fèi)用-工資                           管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用                 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資(總額) 實(shí)際發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(總額)      貸:其他應(yīng)收款--社保(個(gè)人代扣代繳)            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅             銀行存款/庫存現(xiàn)金 繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅                  貸:銀行存款 繳納增值稅:  借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅                             貸  銀行存款 繳納附加稅: 借   營業(yè)稅金及附加                         貸   銀行存款

12345 追問

2019-01-09 18:59

老師,這個(gè)分錄有問題嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:04

你好,最后一個(gè)繳納附加稅,借方是應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅,而不是稅金及附加科目,附加稅計(jì)提才計(jì)入稅金及附加的

12345 追問

2019-01-09 19:40

那可以不計(jì)提直接在繳納的時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)-(附加稅)  貸銀行存款嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:41

你好,最終還是需要計(jì)提的,否則會(huì)導(dǎo)致 應(yīng)交稅費(fèi)-(附加稅)余額一直的貸方負(fù)數(shù)的

12345 追問

2019-01-09 19:51

那增值稅,企業(yè)所得稅計(jì)提繳納的分錄怎么做呢?

鄒老師 解答

2019-01-09 19:54

你好,企業(yè)所得稅是 
借;所得稅費(fèi)用    貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款 
增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人?

12345 追問

2019-01-09 20:29

一般納稅人和小規(guī)模都有

鄒老師 解答

2019-01-09 20:50

你好,小規(guī)模 
借;應(yīng)收賬款 等科目     貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    貸;銀行存款 
一般納稅人   
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

12345 追問

2019-01-09 21:00

明白,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-09 21:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

12345 追問

2019-01-09 21:11

老師還有一個(gè)問題,我知道不能這樣做,但是老板說先這樣做,就是他通過公賬轉(zhuǎn)錢到私人賬戶再取現(xiàn)代發(fā)工資,是不是這樣做分錄,借 庫存現(xiàn)金,貸銀行存款

鄒老師 解答

2019-01-09 21:14

你好,應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 
借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款 
借;庫存現(xiàn)金    貸;其他應(yīng)收款

12345 追問

2019-01-09 21:17

那第一次分錄有銀行回單做憑證,第二筆呢?

鄒老師 解答

2019-01-09 21:17

你好,第二筆是老板個(gè)人賬戶取現(xiàn)的回單

12345 追問

2019-01-09 21:18

然后他每次取的金額跟每個(gè)月的工資對(duì)不上有關(guān)系嗎?有時(shí)多了有時(shí)少了

鄒老師 解答

2019-01-09 21:22

你好,沒有關(guān)系,取了多少就做多少取現(xiàn)的分錄就是了

12345 追問

2019-01-09 21:25

好的,謝謝老師o(^o^)o這么晚了還給我解答 老師如果有問題要請(qǐng)教你怎么弄呢?因?yàn)槲抑坝梅e分指定你,都是別的老師回復(fù)的呢

鄒老師 解答

2019-01-09 21:30

你好,你可以通過會(huì)計(jì)問,定向向我提問

12345 追問

2019-01-10 10:04

老師昨天代發(fā)工資的兩筆分錄摘要是這樣寫嗎?摘要 :代發(fā)工資 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款   摘要:取現(xiàn) 借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2019-01-10 10:15

你好,是的這樣做分錄,寫摘要的

12345 追問

2019-01-10 10:27

老師,單位代個(gè)人繳納的社保是計(jì)入其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收呢?怎么區(qū)別呀

鄒老師 解答

2019-01-10 10:37

你好,這兩個(gè)科目都有人在 使用 
先繳納在收取,通過其他應(yīng)收款核算 
先收取,再繳納,通過其他應(yīng)付款核算

12345 追問

2019-01-10 11:22

老師是不是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的不用計(jì)提增值稅和附加稅呢

鄒老師 解答

2019-01-10 11:32

你好,與執(zhí)行的準(zhǔn)則沒有關(guān)系,增值稅,附加稅是需要按規(guī)定計(jì)提的

12345 追問

2019-01-10 11:33

跟工資一樣,當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放嗎?

鄒老師 解答

2019-01-10 11:42

你好,通常是當(dāng)月計(jì)提,次月扣繳的

12345 追問

2019-01-10 15:36

老師我們公司銷售軟件產(chǎn)品怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

鄒老師 解答

2019-01-10 15:45

你好,根據(jù)銷售軟件應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)的成本結(jié)轉(zhuǎn) 
借;主營業(yè)務(wù)成本    貸;累計(jì)攤銷

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你好,今后也無法取得發(fā)票嗎?
2019-01-09 15:14:22
找替票報(bào)銷吧,或去稅局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-14 15:31:55
如通過銀行支付裝修費(fèi)2500 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi)2500 貸:銀行2500 但是多付了500元,退回來現(xiàn)金 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢
2016-03-24 16:26:19
你好,借長期待攤費(fèi)用/在建工程,自己場(chǎng)地掛在建工程租賃做長期待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,
2020-12-21 21:33:52
同學(xué)你好 借,研發(fā)支出 貸,應(yīng)付賬款;
2021-03-04 11:40:02
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