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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 14:23

你好 需要按一年來攤銷

326169426 追問

2019-01-09 14:34

哦哦,如果不寫收費(fèi)區(qū)間的話是不是可以一次性入賬呢?

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:37

你好 一般不寫 一年的費(fèi)用 也是需要分月入賬

326169426 追問

2019-01-09 14:42

會(huì)計(jì)分錄是借:待攤費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金,然后借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:45

你好 借預(yù)付賬款 貸庫存現(xiàn)金 然后借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

326169426 追問

2019-01-09 14:50

為什么要接預(yù)付賬款?錢已經(jīng)付了,發(fā)票已經(jīng)全部開了,開了一年的

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 14:53

你好 待攤費(fèi)用取消了 用預(yù)付賬款代替

326169426 追問

2019-01-09 15:01

哦哦,如果我一次性計(jì)入費(fèi)用,有什么后果嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 15:04

你好 就是核算不準(zhǔn)確 影響不大

326169426 追問

2019-01-09 15:15

哦哦我們是查賬征收企業(yè),稅務(wù)局會(huì)追究嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 15:25

你好 查到了有可能 不過一年的是沒有影響的

326169426 追問

2019-01-09 15:29

查到了的話就可能匯算清繳的時(shí)候調(diào)增?

答疑蘇老師 解答

2019-01-09 15:34

你好 是的 需要調(diào)整

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你好 需要按一年來攤銷
2019-01-09 14:23:37
借應(yīng)收1250貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 物業(yè)費(fèi)借費(fèi)用貸應(yīng)收7800-1250 支付借應(yīng)收貸銀存
2019-03-05 17:02:12
你好;? ?酒店如果 是當(dāng)期的 成本? ; 你當(dāng)期做賬 :借主營業(yè)務(wù)成本 -水電費(fèi) 貸? ? 銀行存款或者? 其他應(yīng)付款? ? ;次月收到發(fā)票與你 做的成本一致 ; 那么就直接付發(fā)票在? ?上月分錄憑證后面即可? ?
2022-05-30 09:13:51
水費(fèi)可以計(jì)入成本,物業(yè)費(fèi)也可以計(jì)入成本處理
2017-07-21 12:49:18
你好!你是提供什么業(yè)務(wù)就開什么發(fā)票
2017-05-31 11:16:54
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