
支付了定金,尾款未付,收到貨,沒收到發(fā)票,怎么寫分錄?
答: 學(xué)員你好, 這種屬于貨到票未到的情形,需要暫估入賬。 付定金: 借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款, 收到貨,暫估(不暫估增值稅) 如果是固定資產(chǎn),按照暫估金額累計(jì)折舊,等票到了, 沖暫估,根據(jù)發(fā)票金額入賬, 同時(shí)按照確定的價(jià)款繼續(xù)計(jì)提折舊。
前期支付20%貨款,本月收到發(fā)票,尾款還沒付,會(huì)計(jì)分錄金額怎么記?
答: ,1 付款,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 2 發(fā)票到了管理費(fèi)用(原材料)借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采購貨物,之前付了定金,做了預(yù)付款,然后付尾款時(shí),貨物還沒收到,應(yīng)該記入什么科目?當(dāng)月收到貨物后還未收到發(fā)票,又該怎么做分錄?例如合同總價(jià)1萬,付定金時(shí)借:預(yù)付 3000 貸:銀行 300 ,付尾款時(shí)借:應(yīng)付 7000 貸:銀行7000,收到貨物時(shí)借:庫存10000 貸:應(yīng)付(暫估)10000 ,收到發(fā)票后怎么弄?平不了呢~
答: 你好,因發(fā)票未到,付款時(shí)借:預(yù)付賬款7000 貸:銀行存款7000,暫估入賬,借:庫存商品10000 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10000,發(fā)票來了,紅字沖銷借:庫存商品10000 貸:應(yīng)付賬款(暫估)10000,重新做一張憑證,

