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送心意

冰兒老師

職稱中級會計師

2019-01-09 11:56

借管理費用,應(yīng)交稅金一進項,貸現(xiàn)金或銀行存款

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借管理費用,應(yīng)交稅金一進項,貸現(xiàn)金或銀行存款
2019-01-09 11:56:33
你好 借;管理費用 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-04-10 08:42:58
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480 服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 稅控設(shè)備及服務(wù)費全額抵減申報表填報 一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應(yīng)納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2019-02-28 09:51:15
您好 專票不需要認證 跟普票一起全額抵扣 借 管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 貸:管理費用
2019-05-20 09:09:34
借 管理費用 貸銀行存款 抵減 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅 貸營業(yè)外收入
2015-10-22 17:27:29
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