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湮沒
于2019-01-09 11:05 發(fā)布 ??652次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-01-09 11:05
你好,你當?shù)囟惥衷试S季度預交申報彌補以前年度虧損?
湮沒 追問
2019-01-09 11:08
不知道
鄒老師 解答
2019-01-09 11:12
你好,如果允許彌補,不需要繳納企業(yè)所得稅 如果不允許彌補,需要預交企業(yè)所得稅
2019-01-09 11:15
好的 如果可以彌補 金蝶軟件上應該如何記賬呢?
2019-01-09 11:21
你好,彌補虧損不需要做賬務處理的
2019-01-09 11:30
好的 謝謝老師
2019-01-09 11:36
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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今年的利潤表上的凈利潤是20000元,去年的利潤表是-30000元,今年的企業(yè)所得稅是不是不用交稅呢?
答: 你好,你當?shù)囟惥衷试S季度預交申報彌補以前年度虧損?
公司去年的利潤表中凈利潤是-30000元,今年的利潤表是20000元 在申報企業(yè)所得稅的時候是不是不用交稅呢?
答: 你好 累計利潤虧損的話 不交企業(yè)所得稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上年未計提所得稅,今年上交凈利潤,是不是應該減去今年交的上年所得稅
答: 你好,這個是匯算清繳補稅的嗎?
去年年底公司的利潤表中利潤總額是負數(shù),今年1月有收入,1月份的利潤表中利潤總額是正數(shù)?比如去年年底利潤總額是-10000,今年1月利潤總額是9000,這個季度是是要交企業(yè)所得稅還是不交?
討論
老師,您好!我想咨詢下,我們是小企業(yè),利潤表上今年利潤總額是2萬,減所得稅費用300元(這筆是匯算清繳的時候,補繳的20年的所得稅),計入了當年的利潤了,所以報表上顯示凈利潤是19700元,那我現(xiàn)在要計提21年企業(yè)所得稅,是按2萬提,還是按19700元提呢?
年度企業(yè)所得稅調(diào)增需補交企業(yè)所得稅,那個企業(yè)所得稅怎么處理?比如需交企業(yè)所得稅是2萬,以下哪種處理方式是正確的①反結賬2017年12月的賬,加計提所得稅的分錄,使得資產(chǎn)負債表上的利潤分配-未分配利潤=上年未分配利潤+今年凈利潤②不需要反結賬2017年12月的賬,直接補計提企業(yè)所得稅,借利潤分配-未分配利潤2萬,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅2萬,資產(chǎn)負債表上的利潤分配-未分配利潤上年未分配利潤+今年凈利潤-本次利潤分配-未分配利潤的2萬如果是②,利潤表上的所得稅費用那里未體現(xiàn)2萬
假如公司2011年的利潤報表上的凈利潤是-120萬,所得稅匯算清繳的利潤是-115萬,2012年的利潤報表上的凈利潤是-100萬,所得稅匯算清繳的利潤是-110萬,2013年的利潤報表上的凈利潤是-90萬,所得稅匯算清繳的利潤是-95萬,2013年的利潤報表上的凈利潤是--85萬,所得稅匯算清繳的利潤是-90萬,2014年的利潤報表上的凈利潤是--80萬,所得稅匯算清繳的利潤是-85萬,2015年的利潤報表上的凈利潤是-75萬,所得稅匯算清繳的利潤是-80萬,2016年的利潤報表上的凈
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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湮沒 追問
2019-01-09 11:08
鄒老師 解答
2019-01-09 11:12
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2019-01-09 11:15
鄒老師 解答
2019-01-09 11:21
湮沒 追問
2019-01-09 11:30
鄒老師 解答
2019-01-09 11:36