
公司給高管租了一間公寓,支付了一年的房租。請問下先付款和后攤銷時分別怎么做賬。管理費用-福利和應(yīng)付職工-非貨幣性福利有啥區(qū)別。謝謝!
答: 您好, 借:預(yù)付賬款--房租 貸:銀行存款 按月攤銷的分錄 借:管理費用--福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費 貸:預(yù)付賬款--房租 管理費用-福利和應(yīng)付職工-非貨幣性福利有啥區(qū)別--是兩個科目,一個是影響利潤表,一個是影響資產(chǎn)負債表。兩者組合在一起,構(gòu)成計提分錄。
老師請問,公司是按周給酒店結(jié)餐費的,那么我是結(jié)一回餐費,我就借:管理費用-餐費 貸 :銀行 但是到月底是結(jié)的餐費是包含下月的,那我應(yīng)該怎么做合理一些???我是按付款做賬,還是統(tǒng)計一個月的餐費???
答: 您好 您可以結(jié)一回餐費就做一次分錄 借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有一筆管理費用付款因為單位錯退回,然后又重新付出,這個過程怎么做賬?
答: 你好 退回 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 支付借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
老師,能問一個問題嗎?我有點不明白比如我們要付一筆錢給一個電腦公司,是我們跟他購買碳粉和重裝系統(tǒng)的費用,我們做賬應(yīng)該是放管理費用還是應(yīng)付賬款呢?
單位簽訂三年租房合同 20萬,月底付款,要如何做賬?之前簽一年是做的預(yù)付賬款 每月攤銷管理費用 現(xiàn)在簽三年 要如何做呢
暫估了50萬的票,拿回來了10萬,省下40萬沒有拿回來,怎么做賬,剛開始是借:管理費用-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估50萬,后面呢?
請問電費預(yù)扣了2萬,實際電費只用了1.5萬,預(yù)扣多了的部分怎么做賬呀?實際電費的做賬是不是借管理費用電費1.5,貸預(yù)付賬款1.5?

