
本月印花稅應交1500,報表上顯示未交稅金-1700,期中包括未認證抵扣進項減應交的印花稅,報稅系統(tǒng)里印花稅應該怎么交,是報表金額填上就可以還是再重新輸入印花稅,報表金額再改動?
答: 這個是幾月份的報表?12月份的是嗎?是的話這個月申報了印花稅,然后做繳納的分錄就可以 具體的應交什么業(yè)務的印花稅
我賬上報表未交稅金科目金額為-1176.36。 還有印花稅83.42。 申報表上上期留底金額為1259.78五月份實際銀行扣款印花稅83.4我是哪里搞錯了
答: 你好,你沒有錯,未交稅金為負數(shù),說明全部稅費總額是不用交稅,但具體到各稅種不一定不用交,印花稅扣款只扣到角,分以下四舍五入的。 如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
印花稅納稅申報表本期應納稅額就是要交的印花稅的費用嗎?
答: 你好,是印花稅 什么稅目




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幽蘭 追問
2019-01-09 08:58
答疑郭老師 解答
2019-01-09 11:36