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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-08 17:31

你好 
借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-福利費 
借;應付職工薪酬-福利費      貸;銀行存款等科目

珍珠 追問

2019-01-08 17:33

福利費是從員工工資提的哇,這次才1月份,我12月份已經報稅了

鄒老師 解答

2019-01-08 17:36

你好,不是從工資提取,而是通過應付職工薪酬科目核算

珍珠 追問

2019-01-08 17:37

哦,好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-01-08 17:40

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2019-01-08 17:31:57
外購商品作為職工福利的增值稅進項稅額不得抵扣,但是不視同銷售,增值稅應該做轉出處理,相關分錄如下: (1)商品購入時: 借:庫存商品 應交稅費(應交增值稅--進項稅額) 貸:現金或銀行存款 (2)發(fā)放福利時: 借:應付職工薪酬或管理費用 貸:庫存商品 應交稅費(應交增值稅--進項稅額轉出)
2020-02-19 09:39:11
你好,完整分錄是 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 計入管理費用是因為這個會影響利潤,所以通過損益科目核算,同時這個是應付未付福利費,需要通過貸方應付職工薪酬核算 因為會計是復式記賬,一個分錄就會同時涉及兩個或以上科目的
2018-09-25 08:31:42
借管理費用負數貸銀存負數,借管理費用-福利費貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀存
2019-03-09 09:42:02
借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2017-07-14 10:28:33
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