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于2019-01-08 17:19 發(fā)布 ??763次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2019-01-08 17:22
紅沖無票收入 再開正確發(fā)票
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之前增值稅申報做無票收入,下個月該 事項又需開票,怎么處理?
答: 紅沖無票收入 再開正確發(fā)票
增值稅申報需注意事項
答: 主要就是按實際銷售額和進項填寫,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我的增值稅申報已申報但導(dǎo)入失敗,提示異常原因:上期未申報:征收項目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)未申報。[000]是怎么回事呀
答: 同學(xué)你好 你們是按月申報的嗎
老師,請問增值稅申報收入與土地增值稅收入存在差異,是怎么回事?
討論
廣告服務(wù)收入在增值稅申報表的哪一項申報
免增值稅的,收入均開的收據(jù),未開據(jù)過增值稅發(fā)票,增值稅申報是該0申報還是按銷售額申報?
增值稅:上期未申報:征收項目:增值稅品目:商業(yè)(17%、16%、13%)征收項目:增值稅品目:咨詢服務(wù)未申報。
小規(guī)模納稅人按季度申報增值稅,保本理財收入申報增值稅時應(yīng)該在哪一項填列
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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