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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-08 17:06

(1)首先即征即退要注意下列規(guī)定: 
 
      同時經(jīng)營即征即退貨物、勞務、應稅服務和一般貨物、勞務、應稅服務的, -定要分別核 
 
算,否則不能享受即征即退政策優(yōu)惠。 
 
      財稅[2011]100號文件:增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞 
 
務的,對于無法劃分的進項稅額,應按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應分攤的進項 
 
稅額;納稅人應將選定的分攤方式報主管稅務機關(guān)備案,并自備案之日起一年內(nèi)不得變更。 
 
      根據(jù)上面規(guī)定,企業(yè)應該把即征即退貨物的業(yè)務和-般貨物的業(yè)務的銷項稅額和進項稅額 
 
要區(qū)分開來,分開核算,否則不能享受即征即退優(yōu)惠。 
 
      (2)具體填表辦法如下: 
 
      銷項稅額: 
 
      附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第 
 
八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五樣的 
 
第九列第十列。 
 
      主表,申報軟件會自動通過上述附表-的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一 
 
二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第 
 
十一欄銷項稅額也會在第一1 列和三四列分別自動計算填 入-般貨物的銷項稅額和即征即退貨 
 
物的銷項稅額。 
 
      到此,銷項稅額填列完畢。

樸老師 解答

2019-01-08 17:06

進項稅額: 
 
      附表二,正常填列,即將所有的進項稅額( -般貨物和即征即退貨物的合計進項稅額)填 
 
      入35欄。 
 
      主表,12欄第- -列(第三列為0 )會首先自動取入上面的合計進項稅額,但這個數(shù)據(jù)是允許 
 
      手動修改的;那么,第二步,需要手動修改,將合計進項稅額分開為一般貨物的進項稅額和即 
 
      征即退貨物的進項稅額,分別重新填入12欄的第- -列和第三列。 
 
      到此,進項稅額填列完畢。 
 
      下一步:主表會自動在第34欄第一列和第三列各自生成”本期應補(退)稅額”, 先正常繳 
 
      納這個本期應補(退)稅額(第34欄第一列和第三列的合計數(shù)額),繳款后 ,根據(jù)第三列的數(shù) 
 
      額,可以計算出應退稅的金額,再到稅局大廳去申請辦理即征即退手續(xù)就可以了。

0o儍 苽﹎ 追問

2019-01-08 17:11

謝謝老師,我之前申報錯了,一直以為有留底就不能退稅,現(xiàn)在還能更正嗎?

樸老師 解答

2019-01-08 17:12

要去稅局作廢重新申報

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(1)首先即征即退要注意下列規(guī)定: 同時經(jīng)營即征即退貨物、勞務、應稅服務和一般貨物、勞務、應稅服務的, -定要分別核 算,否則不能享受即征即退政策優(yōu)惠。 財稅[2011]100號文件:增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應稅勞 務的,對于無法劃分的進項稅額,應按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應分攤的進項 稅額;納稅人應將選定的分攤方式報主管稅務機關(guān)備案,并自備案之日起一年內(nèi)不得變更。 根據(jù)上面規(guī)定,企業(yè)應該把即征即退貨物的業(yè)務和-般貨物的業(yè)務的銷項稅額和進項稅額 要區(qū)分開來,分開核算,否則不能享受即征即退優(yōu)惠。 (2)具體填表辦法如下: 銷項稅額: 附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第 八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五樣的 第九列第十列。 主表,申報軟件會自動通過上述附表-的填列數(shù)據(jù)計算并取數(shù),在主表第一至六欄的第一 二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第 十一欄銷項稅額也會在第一1 列和三四列分別自動計算填 入-般貨物的銷項稅額和即征即退貨 物的銷項稅額。 到此,銷項稅額填列完畢。
2019-01-08 17:06:15
你好,同學。 是的,先申報即征即退部分,然后再按一般納稅 人主表申報處理的。
2020-05-18 18:36:18
您好同學,如果是你的銷售達到稅負3%以上,請記得直接找專管員填申請退稅的表,就可以了,(大廳)也可以的
2020-05-29 14:29:04
同學好,軟件企業(yè)增值稅申報需要在增值稅申報表申報銷售的軟件,并填寫免退稅申報表
2018-12-03 10:46:15
應退稅額=當期應交增值稅-收入*3%
2018-07-25 13:42:03
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