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送心意

楊@老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-08 15:22

根據(jù)來的發(fā)票金額,沖暫估,

晞恩 追問

2019-01-08 15:28

就是暫估100萬 根據(jù)來發(fā)票的情況 1月沖10萬 2月沖50萬 這樣子操作行嗎

楊@老師 解答

2019-01-08 15:51

可以的,暫估的本就是根據(jù)來的發(fā)票在紅沖

晞恩 追問

2019-01-08 16:03

好的 謝了

楊@老師 解答

2019-01-08 16:05

不客氣,滿意請給5分好評  謝謝

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相關(guān)問題討論
根據(jù)來的發(fā)票金額,沖暫估,
2019-01-08 15:22:48
需要沖銷,做暫估時(shí)的相同分錄,金額為負(fù)數(shù)。再做一個(gè)正確的賬務(wù)處理。
2019-05-23 17:12:33
可以的,沖暫估就是這樣處理
2018-12-28 12:11:21
你好,暫估的成本沒有發(fā)票匯算清繳做納稅調(diào)增處理 2018年多記的成本在2019年需要沖銷,借;庫存商品,貸;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本
2019-05-29 08:13:56
同學(xué) 您好 在2018年暫估成本,這樣能算是2018年的成本 匯算清繳前取得發(fā)票 暫估 借:成本費(fèi)用等 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
2018-12-28 21:08:51
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