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琦琦
于2019-01-08 15:03 發(fā)布 ??788次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-01-08 15:03
同學 您好 請問是應交稅費的哪個明細科目
琦琦 追問
2019-01-08 15:06
是應交增值稅
bamboo老師 解答
2019-01-08 15:07
應交增值稅下有三級科目么
沒有了
2019-01-08 15:10
借:應交費用——應交增值稅 貸方紅字 貸:主營業(yè)務收入 貸方藍字
2019-01-08 15:11
摘要怎么寫了
2019-01-08 15:15
摘要可以寫你差額形成的原因 如果無法查明原因就只能寫調(diào)整應交稅費
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做外賬應交稅費的貸方還有0.02的余額,要怎么結(jié)平
答: 同學 您好 請問是應交稅費的哪個明細科目
已交稅金貸方余額0.02元,怎么調(diào)賬?調(diào)平?
答: 你好 零差,直接列入營業(yè)外收入科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 1月做完賬,未交增值稅貸方余額0.02 , 我怎么把余額調(diào)平呢, 具體的分錄怎么做呢
答: 同學,你好,通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以了
我的應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
討論
發(fā)現(xiàn)19年3月的銷項稅額多報了0.02元,請問怎么處理?然后正好17年開始的應交增值稅科目貸方余額為0.02元,到19年3月前貸方余額都是0.02請問要處理嗎?3月多報了0.02后,余額就平了
與客戶結(jié)束交易后,應收賬款貸方余額有個0.1的余額,要怎么平掉
老師我的應交稅費 未交增值稅賬戶有個貸方余0.02 這個怎么處理
增值稅如果應交比實交少2分,則:借:營業(yè)外支出 0.02貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 0.02 這么做對嗎? 有需要用紅字的地方嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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琦琦 追問
2019-01-08 15:06
bamboo老師 解答
2019-01-08 15:07
琦琦 追問
2019-01-08 15:07
bamboo老師 解答
2019-01-08 15:10
琦琦 追問
2019-01-08 15:11
bamboo老師 解答
2019-01-08 15:15