
老師,你看這個憑證對嗎,后面都是管理費用結(jié)轉(zhuǎn)的都在貸方
答: 你好 對的 結(jié)轉(zhuǎn)損益是在貸方的
老師,之前管理費用錄入貸方,后面修改憑證在借方負數(shù)給需要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益的呢
答: 你好,最后修改成借方負數(shù)比較好。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
#提問#請問老師票據(jù)不多,1-3月份的憑證訂一起,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)還是3月份一起結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?
答: 你好,管理費用等費用是每月要結(jié)轉(zhuǎn),賬是每個月要結(jié)賬。


突突兔 追問
2019-01-08 14:46
答疑蘇老師 解答
2019-01-08 14:47