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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-01-08 14:03

少付貨款計入營業(yè)外收入處理

-糖尛果- 追問

2019-01-08 14:06

不對吧,這個怎么還記收入呢

-糖尛果- 追問

2019-01-08 14:06

他欠我們100萬,但是現(xiàn)在只付給我們90萬,10萬不給了

-糖尛果- 追問

2019-01-08 14:06

這個為什么做收入呢

吳少琴老師 解答

2019-01-08 14:10

對方少付給你的,是嗎,應(yīng)該需要給對方開具紅字發(fā)票10萬

-糖尛果- 追問

2019-01-08 14:16

對方不接受我們開負數(shù)發(fā)票,那這個能按壞賬做嗎

吳少琴老師 解答

2019-01-08 14:24

讓利就要開紅字發(fā)票,沒有紅字發(fā)票,你去稅局做壞賬備案,讓你扣除就可以扣,不讓你扣除你就不能扣

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少付貨款計入營業(yè)外收入處理
2019-01-08 14:03:51
您好,可以的,9月收到時,借;銀行存款,6萬元,貸:預(yù)收賬款,6萬元。10月收到時,借;銀行存款,10萬元,貸:預(yù)收賬款,10萬元,開具發(fā)票時,借;預(yù)收賬款,6萬元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,6萬元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),6萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。11月再開具發(fā)票時,借;預(yù)收賬款,10萬元,貸:主營業(yè)務(wù)收入,10萬元/(1+增值稅率),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),10萬元*增值稅率/(1+增值稅率)。
2019-10-22 21:56:46
先暫估入賬 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
2018-12-29 10:06:07
你好,轉(zhuǎn)入庫存商品就好。 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款。
2020-06-22 18:25:00
你好 把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出
2019-05-16 14:24:23
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