
老師,公司預(yù)付款,對(duì)方4月給開出專票了,4月缺進(jìn)項(xiàng)票,可以4月先認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,5月再做費(fèi)用賬么?
答: 你好 你認(rèn)證后4月直接做費(fèi)用就可以了
我們公司前期及2016都虧損100萬(wàn)元,現(xiàn)在想交稅,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),但當(dāng)月開了100萬(wàn)元,但是以前的費(fèi)用都有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了。怎么能利潤(rùn)最大化,帶抵扣的稅票可以沖回嗎,除了再開些發(fā)票,還有別的什么辦法嗎
答: 這個(gè)最好計(jì)入生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)一部分計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本即可
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司買了冰箱,做了廚房,是專門招待客戶的,這些費(fèi)用算什么,發(fā)票可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
答: 你好,用于福利,招待客戶的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的

