
公司2017年,支付過一筆印花稅,借應交稅費-應付印花稅39.8,貸銀行存款39.8所以現(xiàn)在賬上顯示借方應交稅費-應交付印花稅39.8,現(xiàn)在應該怎么填這筆賬呢,使借方余額為0
答: 你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-應付印花稅39.8
這筆應該在上月計提印花稅,借:稅金及附加,貸:應交稅費—印花稅,這個月付的時候才是借:應交稅費—印花稅,貸:銀行存款吧,應該是這樣處理的,對嗎?
答: 你好 是的 你做 分錄是對的 但是實操的話 需要計提走應交稅費科目的 你可以右下方吐槽問下實操老師
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
印花稅,支付:借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 計提:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅可以先支付,在計提嗎?這兩個分錄能合在一張憑證上嗎?
答: 你好,印花稅不需要計提,扣繳做這個分錄 借;稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款


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2019-01-08 11:16
鄒老師 解答
2019-01-08 11:21
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2019-01-08 12:23
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2019-01-08 13:04