
年末結轉本年利潤時,利潤表中12月凈利潤本月金額為2372.38,本年累計金額為3798.53,資產(chǎn)負債表中的未分配利潤也是3798.53. 那結轉本年利潤時,借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤時填的數(shù)是本月的2372.38(這樣記賬匯總表中本年利潤借貸就平了)?還是填本年累計的3798.53這個呢?填這個當期匯總表顯示不出
答: 同學 您好 結轉本年利潤的話 應該結轉利潤表中凈利潤本年累計數(shù)
每月的本年利潤數(shù)在資產(chǎn)負債表未分配利潤這行填寫,在12月底把“本年利潤數(shù)”結轉到未分配利潤。如截止12底本年利潤數(shù)是“-35000” ,結轉到未分配利潤中 借:未分配利潤 35000 貸:本年利潤 ,那這時候未分配利潤這行填多少?
答: 此問題已給予回復
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年末時,本年利潤余額為借方10000,結轉到利潤分配-未分配利潤后,年末資產(chǎn)負債表中的本年利潤填0,未分配利潤填-10000,這樣填對嘛
答: 對的




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