
制造費(fèi)用借方為負(fù)數(shù),年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
答: 您得先調(diào)回去。這個科目不能余額為負(fù)。
月末結(jié)賬制造費(fèi)用,負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
答: 你好,制造費(fèi)用在沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前應(yīng)當(dāng)是正數(shù),怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額呢
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費(fèi)用在借方為負(fù)數(shù),月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好!也是一樣的。借本年利潤 貸管理費(fèi)用
制造費(fèi)用借方負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的時候,借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用都用紅筆,對嗎?
老師,請教,管理費(fèi)用可以在借方為負(fù)數(shù)嗎,本年利潤可以在月末結(jié)轉(zhuǎn)借方為負(fù)數(shù)嗎


慧玲~ 追問
2019-01-08 10:26
岳老師 解答
2019-01-08 13:39
慧玲~ 追問
2019-01-08 13:40
岳老師 解答
2019-01-08 14:21