發(fā)現(xiàn)今個月期初倉庫結(jié)存金額2000元,與上月期末倉庫結(jié)存金額1000元,數(shù)不一樣要怎做分錄?
會撒嬌的香煙
于2019-01-07 22:33 發(fā)布 ??864次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-01-07 22:36
您好,這種情況下,有可能是單據(jù)的日期和業(yè)務日期不一致造成的,建議可以查看業(yè)務單據(jù)日期和業(yè)務日期,發(fā)現(xiàn)不一致的單據(jù),再反結(jié)賬修改單據(jù)處理比較好。
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您好,這種情況下,有可能是單據(jù)的日期和業(yè)務日期不一致造成的,建議可以查看業(yè)務單據(jù)日期和業(yè)務日期,發(fā)現(xiàn)不一致的單據(jù),再反結(jié)賬修改單據(jù)處理比較好。
2019-01-07 22:36:23

你好,你購入的 時候做借:庫存商品,借:應交增值稅,貸:銀行存款,出庫的時候做借:營業(yè)成本,貸:庫存商品就可以了。
2019-09-09 11:59:47

需要的,這個結(jié)轉(zhuǎn)是不需要做分錄的
2017-03-30 11:08:05

這個問題老師已經(jīng)回答您。
2017-08-29 15:23:25

老師,公司是餐飲,主要吃飯的。公司有個總倉庫,總倉庫會把酒水飲料發(fā)放到酒吧倉庫,酒吧倉庫會把酒水飲料賣給客人。公司是用倒推法核算本月用的實際成本。 “期初酒吧庫存金額 本期酒吧入庫金額-(期末總倉庫庫存金額 期末酒吧庫存金額)=本期酒吧實際用的成本金額“。這樣的倒推公式有沒有問題? ”期末總倉庫庫存金額和期末酒吧庫存金額是月末盤點出來的數(shù)量乘于相應單價等出來的金額“。之前月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-酒水,
但之前的財務把“期末酒吧庫存金額“有個商品單價弄錯了,實際單價是
2017-08-28 18:39:34
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