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送心意

李月老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-01-07 18:26

你好  借管理費用-辦公費   貸銀行存款/現(xiàn)金

張老師 追問

2019-01-07 18:46

是不是還要做一筆沖管理費用呢?

李月老師 解答

2019-01-08 09:50

你好  不好意思剛看到信息   抵減的時候需要做一筆分錄的  
發(fā)你的分錄  參考下 謝謝

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相關問題討論
你好 借管理費用-辦公費 貸銀行存款/現(xiàn)金
2019-01-07 18:26:50
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-08-29 11:07:45
你好,減免的時候是 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:借管理費用
2016-11-30 14:12:00
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-06-06 08:23:53
你好!因為本身沒有規(guī)定必須入哪個才導致這種情況的出現(xiàn)。 最終沒什么區(qū)別。都是一樣的結果。
2018-06-04 16:20:54
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