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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-07 17:20

你好 
借;應(yīng)付職工薪酬    其他應(yīng)收款  (個(gè)人部分)  貸;銀行存款

蕾蕾 追問(wèn)

2019-01-07 17:30

我公司不做應(yīng)付職工薪酬科目呢 
直接做工資的 
 
為什么不是做管理費(fèi)用?

鄒老師 解答

2019-01-07 17:36

你好,計(jì)提才是通過(guò)管理費(fèi)用核算的 
支付社保通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算

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你好 借;應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 (個(gè)人部分) 貸;銀行存款
2019-01-07 17:20:48
你好;? ?看下是不是養(yǎng)老金額的降費(fèi)率的 金額; 這樣 好判斷科目?
2023-01-03 16:13:58
你好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2022-02-09 14:35:08
你好,可以沖減管理費(fèi)用或計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外收入
2020-06-03 17:04:17
你好,同學(xué)。 你收到計(jì)其他應(yīng)付款處理,支付時(shí)平賬
2020-01-05 12:06:52
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