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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-07 16:40

你好,業(yè)務招待費的所得稅費用是什么意思?

追問

2019-01-07 16:42

業(yè)務招待費過高不是需要納稅調增補繳企業(yè)所得稅?

鄒老師 解答

2019-01-07 16:43

你好,調增可能會補交企業(yè)所得稅的

追問

2019-01-07 16:45

老師,那我們公司由于是新辦的企業(yè),現在還沒有營業(yè),沒有收入,只有業(yè)務招待費和一些日?;顒淤M用,報稅的時候業(yè)務招待費需要調增繳納企業(yè)所得稅嗎

鄒老師 解答

2019-01-07 17:00

你好,沒有收入,即使業(yè)務招待費需要調增,仍然是不需要繳納企業(yè)所得稅的

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相關問題討論
你好,業(yè)務招待費的所得稅費用是什么意思?
2019-01-07 16:40:43
您好 公司沒有收入,但是業(yè)務招待費發(fā)生有費用,要匯算清繳調整 調增后沒有利潤的話 不需要繳納企業(yè)所得稅
2020-01-05 10:16:24
你好,有可以扣除 的期間費用的 比如辦公費,差旅費 由于沒有收入,業(yè)務招待費是不得做任何扣除,需要全額調整增加應納稅所得額的
2018-05-15 08:47:46
你好! 全額調增交稅了。
2018-09-29 08:11:49
您好,一般情況下,如果是籌建期,記入開辦費的招待費,可以直接按60%計算記入虧損金額,用以后的利潤來彌補的。
2019-02-28 00:42:33
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