
做賬增值稅比交的增值稅少了0.02,怎么調(diào)賬
答: 你好 尾差造成的 把差額記在營(yíng)業(yè)外收支科目
賬里計(jì)提的增值稅比實(shí)際支付的少0.01怎么調(diào)賬
答: 再補(bǔ)計(jì)提 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是增值稅報(bào)稅的時(shí)候收入少填了,做賬發(fā)現(xiàn)賬上收入多了,要怎么調(diào)賬呢?都是沒(méi)開(kāi)票的,可以直接少確認(rèn)收入,下個(gè)月在加上嗎?這樣就對(duì)上了,賬上減少部分收入確認(rèn)就可以對(duì)嗎
答: 您好,按最終準(zhǔn)確收入的金額申報(bào)納稅,不開(kāi)發(fā)票按未開(kāi)發(fā)發(fā)票做處理。


陳艷 追問(wèn)
2019-01-07 13:51
maize老師 解答
2019-01-07 14:03
陳艷 追問(wèn)
2019-01-07 14:06
maize老師 解答
2019-01-07 14:09