現(xiàn)在有以下幾個(gè)外帳問題想請(qǐng)教: 1.由于沒有一家供應(yīng)商開發(fā)票給我公司,而我做存貨是根據(jù)開票客戶的明細(xì)做的,其它的則沒入賬,那送貨單應(yīng)該怎樣處理,是叫供應(yīng)商根據(jù)我的明細(xì)補(bǔ)嗎?還是有其他辦法? 2.我從07年1月份建帳,那07年年初數(shù)不做\\"應(yīng)付帳款\\"行嗎?(也就是說\\"應(yīng)付帳款\\"為0)

高高的柜子
于2014-09-05 22:18 發(fā)布 ??1099次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級(jí)職稱
2014-09-08 20:12
1、你這種情況應(yīng)該是材料/庫存已到,發(fā)票未到,你應(yīng)該做暫估入庫,但你的時(shí)間間隔又太長了,好幾年呢,而且據(jù)你說可能還比較多,你可以通過物資采購科目來過渡核算。
2、應(yīng)付賬款起初應(yīng)該是0,隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,形成應(yīng)付賬款,而且應(yīng)該定期和供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款的余額。
3、應(yīng)收賬款是根據(jù)你的銷售做的,銷售多少,應(yīng)收多少,銀行收到貨款后在沖銷應(yīng)收賬款。
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1、你這種情況應(yīng)該是材料/庫存已到,發(fā)票未到,你應(yīng)該做暫估入庫,但你的時(shí)間間隔又太長了,好幾年呢,而且據(jù)你說可能還比較多,你可以通過物資采購科目來過渡核算。
2、應(yīng)付賬款起初應(yīng)該是0,隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展,形成應(yīng)付賬款,而且應(yīng)該定期和供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款的余額。
3、應(yīng)收賬款是根據(jù)你的銷售做的,銷售多少,應(yīng)收多少,銀行收到貨款后在沖銷應(yīng)收賬款。
2014-09-08 20:12:46
1.沒有開開票的部分,你要想辦法叫你客戶給你補(bǔ)上,不然所得稅前可能不會(huì)讓你扣除(稅局會(huì)認(rèn)定為虛增成本;2.07年1月開始建賬,有年初余額都要初始化;3.應(yīng)收賬款借方應(yīng)該根據(jù)你實(shí)際應(yīng)收客戶款項(xiàng)記賬,貸方根據(jù)銀行存款或收到的現(xiàn)金等記賬。
2014-09-09 09:08:39
你好,如果你銷售有型號(hào),采購過來需要有發(fā)票開具型號(hào)的
2016-09-08 15:45:03
您好!送貨單只是附件,對(duì)于記賬來說還是得以發(fā)票為依據(jù)
2019-01-07 17:40:03
你好,會(huì)造成發(fā)票流,資金流的不一致,稅局問起無法解釋
2016-11-08 16:06:16
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