
如果 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方?jīng)]有金額,只有貸方有余額,到月底怎樣把貸方余額處理?
答: 把貸方余額寫(xiě)紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
老師好,用友系統(tǒng)里,我把財(cái)務(wù)費(fèi)用的現(xiàn)金折扣,做到了貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)候沒(méi)有轉(zhuǎn)到,導(dǎo)致報(bào)表上財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有數(shù)據(jù)?,F(xiàn)在想要更正,一是我怎么查不到財(cái)務(wù)費(fèi)用的余額,二是如果查到貸方有余額,我可以把它做到借方嗎?更正分錄怎么做?
答: 你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用做到貸方也是一樣可以結(jié)轉(zhuǎn)的,沒(méi)有余額表示已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),如果想要更正就做相反分錄沖銷(xiāo),然后再做正確的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理費(fèi)用貸方無(wú)余額,如果有余額要在借方有負(fù)數(shù)表示,是嗎?
答: 你好!財(cái)務(wù)軟件是在借方負(fù)數(shù)





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