老師您好,我們進口一批原料交的增值稅是貸代公司 問
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問
需沖銷 3 月確認的未開票收入及對應(yīng)銷項稅,再按本月發(fā)票重新確認已開票收入,申報增值稅時在未開票收入欄填負數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個外管證合同,一個合同需要延期, 問
延期需原外管證編號、延期理由說明等;注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。 欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會計,又要做出納,無語死 問
做會計都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

年末做一筆本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,是12月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)完,看全年本年利潤余額多少在做分錄,還是先做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,在做12月本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好! 是先把12月本年利潤轉(zhuǎn)完,再轉(zhuǎn)整個本年利潤。
年末需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤,本年利潤為負數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤-未分配利潤,本年利潤為負數(shù) 借本年利潤-未分配利潤 貸本年利潤 或者貸本年利潤 負數(shù)金額 貸到本年利潤-未分配利潤 負數(shù)金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年底結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時,就是這個分錄,借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 的摘要 1、利潤結(jié)轉(zhuǎn) 2、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 3、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 4、結(jié)轉(zhuǎn)本年度盈利額 這4個摘要哪個更合適?
答: 你好,我覺得第3最為合適的


舍得 追問
2019-01-06 20:55
答疑蘇老師 解答
2019-01-06 20:56