
工程施工用的材料款付了專用發(fā)票未到,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,一般納稅人如何做賬?
答: 同學您好 把材料先暫估入庫 借:原材料 不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款
本月支付材料款,借:工程施工-材料費,貸:銀行存款,票未開,下月收到材料專用發(fā)票該如何入帳?
答: 借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估款,這個支付做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行,這樣,回來發(fā)票,借原材料,負數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù), 借原材料 進項稅額 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商,領(lǐng)用做借工程施工,貸原材料
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我們工程施工企業(yè) 已經(jīng)購買了工程上用的材料,但是工程還未開工,月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)本工程施工成本,月末要不要結(jié)賬,結(jié)賬一般什么時候結(jié)賬?
答: 你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn),確認了收入,就結(jié)轉(zhuǎn)成本


湖水藍藍 追問
2019-01-06 15:49
bamboo老師 解答
2019-01-06 15:50
湖水藍藍 追問
2019-01-06 15:54
bamboo老師 解答
2019-01-06 15:54