
單位上期預(yù)交增值稅大于開票數(shù)應(yīng)交增值稅,即應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),本期申報(bào)表體現(xiàn)不出來這個(gè)上期多交的稅,手工填到本期預(yù)交一欄,系統(tǒng)無法保存,我們是小規(guī)模納稅人,因外經(jīng)證,所以預(yù)交,在外地
答: 您好,一般情況下,外地預(yù)繳了稅金的,開票后填寫到預(yù)繳欄,如果預(yù)繳沒有開票的,這個(gè)數(shù)據(jù)是不能體現(xiàn)在申報(bào)表的。就不用填寫了,具體咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者熱線12366確認(rèn)一下吧,謝謝。
房地產(chǎn)企業(yè)上期預(yù)交增值稅、本期沒有開發(fā)票,本期預(yù)交稅款欄預(yù)交的錢轉(zhuǎn)過來了,本期應(yīng)補(bǔ)稅額成負(fù)的了增值稅申報(bào)表無法申報(bào)了,怎么處理老師
答: 您好,這種情況需要拿著預(yù)交稅款相關(guān)資料去稅務(wù)大廳申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月增值稅應(yīng)交數(shù)小于預(yù)交數(shù),多出的部分可不可以下期抵扣?填表的時(shí)候應(yīng)交稅金那一欄填的是負(fù)數(shù)嗎?本期應(yīng)交增值稅為0,那么附加的城建稅和附加是不是都是0?
答: 你好,可以的 應(yīng)納稅額是0 計(jì)稅依據(jù)填寫0

