小規(guī)模納稅人上月代開專票,這月沖紅,稅款不退回用于抵減下一次稅額,這種情況分錄應該怎么做,謝謝

柒柒愛吃魚
于2019-01-05 16:57 發(fā)布 ??1413次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
相關問題討論
沖紅時,借:應收賬款 負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費—應交增值稅 負數(shù)
2019-01-05 16:58:36
你好
沒風險
但是得去稅務局申報
負數(shù)銷售了
2023-03-16 13:17:29
您好!你當時交稅的時候如何做的分錄就做相同的分錄,只是金額寫負數(shù)
2018-11-20 15:47:10
借:應交稅費-應交增值稅 45.63 貸:銀行存款 45.63 城建稅 借:稅金及附加-城建稅 3.19 貸:應交稅費-城建稅 3.19 繳納城建稅 應交稅費-城建稅 3.19 貸:銀行存款 3.19
已繳納的增值稅不用計提嗎?
2018-04-03 15:54:51
1. 開具增值稅專用發(fā)票,假設已認證。
借:管理費用——稅控設備服務費 415.09
應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 24.91
貸:貨幣資金 440
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 415.09
貸:管理費用——稅控設備服務費 -415.09(借方)
2.開具增值稅普通發(fā)票
借:管理費用——稅控設備服務費 440
貸:貨幣資金 440
2020-05-30 21:05:53
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