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萌噠噠的小蘿卜
于2019-01-05 16:01 發(fā)布 ??1409次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-01-05 16:03
你好,可以的! 借股東錢的時候 借銀行存款 貸其他應付款 利潤分配的時候 借其他應付款 貸利潤分配 注意喲,這么做,涉及個人所得稅的!
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-01-05 16:04
好的,可以沒發(fā)票嗎
2019-01-05 16:25
我的分錄是這么做的:因每月做的結轉所以年終只要把本年利潤的借貸相減后做分錄是嗎?1、借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 2、利潤分配-提取盈余公積金 貸:盈余公積 3、其他應付款-xx 貸:利潤分配,這樣做對嗎老師
老江老師 解答
2019-01-05 16:29
利潤分配,不是開發(fā)票的業(yè)務 對的,沒錯!
微信里點“發(fā)現”,掃一下
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4月至9月房租,每月做的借費用 貸其他應付款,10月取得專票,每月預提的房租要多些,怎么做分錄呢
答: 你好,那就沖減之前多計提的部分。 借:其他應付款 貸:管理費用
老師,年末發(fā)現其他應付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應付款是負數,是公司借的款,原來沒做賬可能,我現在還款怎么做分錄
答: 意思是之前有一筆借款沒有做?現在要補上么,還是啥
因為是老板墊的錢,公司尚未有收入??梢灾苯幼龇咒洠航瑁簞趧粘杀?;貸:其他應付款-XXX???
討論
公司平時周轉資金用了一部分股東的錢,當時進入的其他應付款,現在想陸續(xù)從銀行取出錢逐步還給股東,做分錄借現金貸銀行,借其他應付貸現金。對吧?
其他應付款未支付怎么做分錄
老師其他應付款在借方,實際上是平了,要調整怎樣做分錄把它調平
老師,請問一下,掛其他應付款后,對方還錢了怎么做分錄,是借銀存,借其他應付款的紅字(因為不想掛多頭),這樣可以嗎?
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-01-05 16:04
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-01-05 16:25
老江老師 解答
2019-01-05 16:29