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送心意

徐璐老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-01-05 14:53

增值稅都是根據(jù)發(fā)票來入賬的,如果最后是負數(shù)余額,就是你的留抵,如果是正數(shù)余額,就是你需要繳納的增值稅,不用其他特別處理。

小哲 追問

2019-01-05 17:51

哦,可是正常按我們申報來的話,他是應該沒有留底進項稅額 35000多的

徐璐老師 解答

2019-01-05 19:09

你先查一下你的申報系統(tǒng)和賬面數(shù)據(jù)的對比,找一下差異的原因,知道原因之后才好進行處理?

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增值稅都是根據(jù)發(fā)票來入賬的,如果最后是負數(shù)余額,就是你的留抵,如果是正數(shù)余額,就是你需要繳納的增值稅,不用其他特別處理。
2019-01-05 14:53:12
你再紅字分錄沖回來,不要讓他在進項那里
2019-01-05 21:02:01
你好,應交稅金應該好查的吧,如果實在查不出,調整到營業(yè)外支出中!
2019-01-05 11:53:19
你好,需要查明原因才知道正確的調整分錄是什么的
2017-12-26 11:40:08
同學你好 計入營業(yè)外就行了
2021-06-08 09:29:16
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