
之前年度應交增值稅-一直遺留35000元在借方,要怎么處理 因為中途接的 查不出原因我:金額35000是以前年度遺留的 ?因為沒有之前的賬目 所以不好查 ?看她之前有個進項壞賬 ?44000多 但是掛在應付賬款名下(沒有調) ?還要一筆 他之前有一筆 應交稅費-轉出未交增值稅。調了一下 就跑到進項稅額到了 35000多怎么處理呢?
答: 增值稅都是根據(jù)發(fā)票來入賬的,如果最后是負數(shù)余額,就是你的留抵,如果是正數(shù)余額,就是你需要繳納的增值稅,不用其他特別處理。
之前年度應交增值稅-一直遺留35000元在借方,要怎么處理 因為中途接的 查不出原因金額35000是以前年度遺留的 ?因為沒有之前的賬目 所以不好查 ?看她之前有個進項壞賬 ?44000多 但是掛在應付賬款名下(沒有調) ?還要一筆 他之前有一筆 應交稅費-轉出未交增值稅。調了一下 就跑到進項稅額到了 35000多要, 怎么處理呀
答: 你再紅字分錄沖回來,不要讓他在進項那里
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我發(fā)現(xiàn)之前應交稅費-增值稅有個負數(shù) 我如何調整?多年遺留下來的 查不到原因
答: 你好,需要查明原因才知道正確的調整分錄是什么的


小哲 追問
2019-01-05 17:51
徐璐老師 解答
2019-01-05 19:09