
如果企業(yè)用預(yù)付賬款的時候,預(yù)付賬款不足,尾款沒有支付,應(yīng)該怎么做分錄
答: 沒有支付的尾款,確認應(yīng)付賬款
如果12月預(yù)付了一筆裝修投入 8000,1月 付了尾款10000,這個跨月了,預(yù)付的時候應(yīng)該怎么做分錄啊,還有付尾款的時候應(yīng)該怎么做分錄
答: 你好 預(yù)付的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 付尾款的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 有先預(yù)付的情況下,付尾款也是通過預(yù)付賬款核算,而不是通過應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付了材料定金,支付時借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款支付尾款的時候材料收到了,發(fā)票也開過來了,分錄該怎么做呢,怎么沖銷預(yù)付賬款
答: 您好! 借:原材料 ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:預(yù)付賬款 ? ? ? 銀行存款


藍色的天 追問
2019-01-05 09:28
辜老師 解答
2019-01-05 09:29