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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-04 17:38

1)11月進賬,借:銀行存款8萬,貸:應收賬款8萬; 2.暫估未開票收入,借:應收賬款萬,貸:主營業(yè)務收入 8/1.03 
應交稅費-應交增值稅8/1.03*3%

蔣飛老師 解答

2019-01-04 17:40

1月份開票時 
1月份開始時, 
先沖暫估 
借:應收賬款-8萬,貸:主營業(yè)務收入 -8/1.03 
應交稅費-應交增值稅-8/1.03*3%

蔣飛老師 解答

2019-01-04 17:40

然后根據(jù)發(fā)票做賬 
借:應收賬款8萬,貸:主營業(yè)務收入 8/1.03 
應交稅費-應交增值稅8/1.03*3%

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相關(guān)問題討論
不合適的,收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
主營業(yè)務收入沒有超過起征點,不需要交增值稅,所以也不要交附加稅
2015-10-15 16:12:16
同學你好 所有的收入哦
2021-09-03 10:20:52
根據(jù)相關(guān)會計準則,當主營業(yè)務收入產(chǎn)生應交稅費時,應分開記錄主營業(yè)務收入和應交增值稅(銷項)。
2023-03-15 15:45:46
你好,需要做價稅分離的
2017-03-14 15:33:40
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