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送心意

英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-04 16:29

同學(xué)好,需要確認(rèn)收入和稅金

秀秀 追問

2019-01-04 16:33

老師那我前面還有收100萬的預(yù)付款,如果現(xiàn)在未收款,未開票,只是對(duì)賬了,確認(rèn)收入應(yīng)該怎么做

英老師 解答

2019-01-04 16:38

借:應(yīng)收帳款( 銀行存款)   貸:主營業(yè)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)

秀秀 追問

2019-01-04 16:41

老師因?yàn)槲仪懊嬗惺?00萬的預(yù)付,如果是借:應(yīng)收帳款( 銀行存款) 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),等我后面開發(fā)票了,但是沖預(yù)付怎么做賬(直接沖前面100萬的預(yù)付)

英老師 解答

2019-01-04 16:43

開具發(fā)票時(shí)紅字沖減之前的收入分錄,再做一筆藍(lán)字分錄

秀秀 追問

2019-01-04 16:46

也就是說我先做借:應(yīng)收帳款( 銀行存款) 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)的紅字,然后同時(shí)做借:預(yù)收賬款      貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)是么?

秀秀 追問

2019-01-04 16:48

老師還有未收款未開票,確定收入后的銷項(xiàng)稅是否需要計(jì)提附加稅。謝謝

英老師 解答

2019-01-04 16:59

其實(shí)是兩個(gè)分錄是一樣的,只是一個(gè)紅字一個(gè)藍(lán)字

秀秀 追問

2019-01-04 17:33

老師,1.未開票,未收款,已對(duì)賬,確認(rèn)了收入和稅金,是不是現(xiàn)在就需要交稅金啊,2.未開票,未收款,已對(duì)賬,確認(rèn)了收入和稅金是不是還需要同時(shí)計(jì)提附加稅呢

英老師 解答

2019-01-04 17:36

.未開票,未收款,已對(duì)賬,需要確認(rèn)了收入和稅金,同時(shí)需要計(jì)提附加稅

秀秀 追問

2019-01-04 17:37

可以做預(yù)估的吧,預(yù)估現(xiàn)在就可以不用交稅金是么

英老師 解答

2019-01-04 17:39

確認(rèn)了收入和稅金,包括增值稅和所得稅,附加稅

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相關(guān)問題討論
同學(xué)好,需要確認(rèn)收入和稅金
2019-01-04 16:29:59
你好,相當(dāng)于你是貸款買入車,現(xiàn)在是賣掉了嗎?
2022-03-15 19:31:35
借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(簡(jiǎn)易計(jì)稅)
2018-12-28 09:37:33
你好,先全額確認(rèn)收入,借銀行存款/應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,開具發(fā)票后沖收入,借:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額))
2023-11-03 13:59:24
你好,二月份開了發(fā)票嗎?如果沒有的話,按照一般納稅人八月份。
2021-08-25 08:59:53
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