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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-04 15:46

您好,如果是代付的材料款,是不用入你公司成本的。

碧藍(lán)的抽屜 追問

2019-01-04 15:49

但我當(dāng)時做進去了借:現(xiàn)金  貸:其他應(yīng)付款  現(xiàn)在他還錢我3489  我做內(nèi)賬的。怎么消啊

小黎老師 解答

2019-01-04 17:19

您好,墊付的錢直接掛賬處理??梢詻_工程施工,按照掛賬處理

碧藍(lán)的抽屜 追問

2019-01-05 08:27

掛賬處理,我做怎么做分錄???

碧藍(lán)的抽屜 追問

2019-01-05 09:44

老師,幫我這個解答下,,我當(dāng)時是借:現(xiàn)金   貸:其他應(yīng)付款   借工程施工   貸  現(xiàn)金,我掛賬處理該怎么做分錄?

小黎老師 解答

2019-01-05 12:10

你好,你先紅沖借工程施工貸現(xiàn)金,做,借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
您好,如果是代付的材料款,是不用入你公司成本的。
2019-01-04 15:46:07
你好,后期付的如果是提的備用多,那么需要用現(xiàn)金科目而不是其他應(yīng)付款科目。
2016-12-02 12:35:39
借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2018-04-19 09:49:23
您好!借:原材料等 貸:其他應(yīng)付款。 油票計入借:管理費用-加油費等 貸;現(xiàn)金等 材料那個分錄是對的。
2016-07-20 09:02:00
你好,是的,先做收據(jù)再做付款
2016-08-04 09:50:24
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