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送心意

小小劉老師

職稱CMA,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-01-04 13:59

你好,代開專票的時候難道你沒有當場繳納增值稅及附加?交了你這個表里面就不填了哈。

兔子先森 追問

2019-01-04 14:06

是通過網(wǎng)頁代開的。如果不填會出現(xiàn)1000多的稅款讓你繳納

小小劉老師 解答

2019-01-04 14:09

那你沒有繳納增值稅也沒有繳納附加稅嗎?如果是,那么你需要先在增值稅申報的時候把增值稅申報了,再報附加稅

兔子先森 追問

2019-01-04 14:11

增值稅我肯定交了啊,不然我怎么能開出票呢

小小劉老師 解答

2019-01-04 14:12

我的意思是,你有沒有同時交了附加稅?一般交增值稅的同時就會交附加稅,如果你交了附加稅,那這次申報你就不用交了哈。

兔子先森 追問

2019-01-04 14:15

沒有吧,只扣了專票上的稅額,所以是需要繳納附加稅的對嗎

小小劉老師 解答

2019-01-04 14:17

你好,當然啦。附加稅的計稅依據(jù)就是增值稅消費稅這些流轉稅,只要交了增值稅,肯定就需要繳納附加稅的哈。你沒有交附加稅,這次申報肯定就需要申報繳納哈。

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相關問題討論
你好,代開專票的時候難道你沒有當場繳納增值稅及附加?交了你這個表里面就不填了哈。
2019-01-04 13:59:23
那第四季度全年的利潤是+2000 那這個本年累計數(shù)填寫這個,之后有以前年度虧損可以彌補么,沒有那就按這個2000去交稅,你這個是小型微利么,小于100萬是按實際利潤額*25%*20%去繳納
2019-12-23 17:49:53
老師:麻煩告訴我一下,謝謝
2018-06-21 13:09:12
下面顯示要交稅的,這個表要怎么填?
2016-04-22 11:40:57
你好,根據(jù)你財務報表的數(shù)據(jù)據(jù)實填寫就是了
2017-01-06 09:40:05
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